Comment se préparer à une LLC Déclaration de revenus

<p>La « société à responsabilité limitée » ou « LLC » est devenu une forme populaire de structure d`entreprise. La SARL offre responsabilité limitée aux propriétaires semblables à d`autres formes d`entreprises comme les entreprises et les sociétés à responsabilité limitée. Cependant, les exigences ont moins de sociétés à responsabilité limitée, ne nécessitent pas l`incorporation formelle et peuvent être mis en place par un seul propriétaire. La structure LLC a été créée dans la loi par les Etats. Ainsi, l`IRS ne reconnaît pas formellement la structure LLC, ce qui peut rendre les taxes de dépôt pour ces entreprises confuses.

  • Vérifiez que l`entreprise a été officiellement mis en place en tant que société à responsabilité limitée avec l`agence gouvernementale de l`État approprié. Exigences et procédures varient d`un État à l`autre, mais en général exigent des documents de dépôt auprès du bureau du secrétaire d`État.



  • Passez en revue l`élection de classification de l`entité commerciale. Depuis LLCs ne sont pas officiellement reconnus par l`IRS comme une structure imposable, chaque LLC doit choisir l`une des structures commerciales reconnues à des fins de traitement fiscal. Une LLC peut choisir d`être imposée comme une société, une société ou une entreprise individuelle, selon la façon dont la propriété de l`entreprise est structurée.

  • Fichier IRS formulaire 8832, le cas échéant. Si c`est la première année, la LLC déposera des impôts, il est nécessaire de déposer le formulaire 8832, l`entité de classification électorale, de choisir une classification fiscale pour l`entreprise. Si la LLC a déposé les taxes auparavant, il doit déposer les années suivantes le même type de structure d`entreprise, à moins que le type d`entité est officiellement changé en déposant un autre formulaire 8832.

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    Déterminer la déclaration appropriée à déposer. Une LLC classée comme propriétaire unique doit déposer le formulaire 1040 annexe C (bénéfice ou perte de Business), à moins que l`entreprise est liés à l`agriculture, auquel cas l`annexe F peut être nécessaire. LLCs classés comme des partenariats doivent déposer le formulaire 1065 (États-Unis Déclaration des revenus de partenariat). LLCs classées comme sociétés déposer le formulaire 1120 (US de revenus des sociétés), à moins que l`entreprise est structurée comme une société S. LLCs mis en place que les sociétés S doivent remplir le formulaire 1120S plutôt que le formulaire 1120.

  • Recueillir les informations nécessaires pour remplir les formulaires fiscaux requis. Cela comprendra le nom, l`adresse et numéro d`identification fiscale - soit un numéro d`identification de l`employeur [EIN] ou un numéro de sécurité sociale pour sole-individuelles. revenu d`entreprise et les dossiers de dépenses seront nécessaires aussi bien.

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    Sélectionnez un cabinet d`expertise comptable de bonne réputation ou certifié expert-comptable (CPA), si vous ne vous sentez pas qualifié pour préparer vos propres impôts. Les propriétaires de petites entreprises avec des finances moins complexes peuvent être en mesure de déposer sans l`aide d`un professionnel de l`impôt. Dans ce cas, le logiciel de préparation d`impôt peut se révéler utile.

Conseils Avertissements

  • Les frais engagés taxe de dépôt fédéral, l`État et les déclarations fiscales locales peuvent être déductibles d`impôt.
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